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南京港:2017年年度报告

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南京港股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了后附的南京港股份有限公司(以下简称“南京港公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相

关规定对2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部

控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南京港公司2017年度报告的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南京港公司2017

年报的必备文件,随同其他文件一起报出。

三、管理层的责任

南京港公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2017

年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定,并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。